Меню Закрыть

Консультант плюс практические пособия

В КонсультантПлюс — новое практическое пособие по уплате налогов и взысканию недоимки

Москва, 3 октября 2012 г.

В систему КонсультантПлюс включено новое «Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов». Оно содержит подробную информацию о порядке взыскания налогов, пеней, штрафов и взаимодействии с налоговыми органами по данным вопросам.

Пособие содержит следующую информацию:

  • обобщение официальных разъяснений и судебной практики по спорным вопросам взыскания недоимок;
  • детальный анализ порядка взыскания налогов, пеней, штрафов;
  • процедурные нарушения, влекущие отмену взыскания;
  • образцы заявлений, необходимых при взаимодействии с налоговыми органами;
  • наглядные примеры.

Новое пособие рассказывает о том, как предупредить образование недоимки: исчислить сроки уплаты налогов, выполнить все требования при перечислении налогов в бюджет, правильно оформить платежные поручения и исправить типичные ошибки при их заполнении. Также детально описаны процедуры принудительного взыскания налоговым органом недоимки, пеней, штрафов с выделением нарушений, при которых существует перспектива оспаривания действий налоговиков. Отдельно освещены проблемы применения обеспечительных мер при взыскании недоимки, пеней, штрафов, а также судебного порядка их взыскания.

Новое пособие вошло в информационный банк «Путеводитель по налогам». Пособие продолжает традицию разъяснять сложные положения Налогового кодекса РФ максимально просто и понятно. В подтверждение позиций и выводов приводятся ссылки на законодательство, разъяснения контролирующих органов и судебную практику.

Кроме нового пособия в «Путеводитель по налогам» входят практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций по различным видам налогов и взносов, по бухгалтерской отчетности, налоговым проверкам, другим вопросам части первой НК РФ. «Путеводитель по налогам» адресован бухгалтерам, финансовым директорам, аудиторам, налоговым консультантам и юристам, руководителям организаций. Путеводитель будет полезен как начинающим, так и опытным специалистам.

Практические пособия

«Путеводитель по налогам» включает практические пособия:

Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов

Содержит информацию о порядке уплаты и взыскания налогов, пеней и штрафов, официальные разъяснения и судебную практику по спорным вопросам взыскания, образцы заявлений, необходимых при взаимодействии с налоговыми органами, примеры-зарисовки. В пособии приведены рекомендации по оспариванию действий налоговых органов при взыскании налоговых платежей.

Освещены также проблемы применения обеспечительных мер: приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика, арест имущества организации. Отдельная глава посвящена судебному порядку взыскания недоимки, пеней и штрафов.

Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)

Содержит пошаговый порядок действий по зачету и возврату налогов, разъяснение спорных ситуаций при зачете и возврате налоговых платежей, образцы заявлений, необходимых при взаимодействии с налоговыми органами. Подробно рассмотрены вопросы выплаты налоговыми органами процентов за нарушение установленного порядка зачета или возврата налогов.

Для наглядности порядок зачета и возврата излишне уплаченных (излишне взысканных) налогов, пеней и штрафов представлен в схемах.

Практическое пособие по налоговым проверкам

Содержит три тематические части: камеральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки и общие вопросы налоговых проверок. В пособие включены наглядные схемы налоговых проверок, а также образцы составления различных документов, используемых в ходе налоговых проверок. Материалы помогут разобраться в самом процессе налоговой проверки, узнать свои права и обязанности на различных стадиях проверок.

Практическое пособие по НДС

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты НДС: как правильно исчислить сумму НДС, когда сумму «входного» НДС принять к вычету, а когда ее следует включать в стоимость товаров (работ, услуг), как оформить счет-фактуру (в том числе корректировочный), внести изменения в книгу покупок и книгу продаж, заполнить декларацию и другие вопросы. Подробно разъясняется порядок налогообложения при экспорте и импорте товаров, в случае получения аванса, при уступке денежного требования. Детально освещены вопросы уплаты НДС при расчетах с использованием векселей, при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), возврате товаров и других операциях.

Практическое пособие по налогу на прибыль

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты налога на прибыль. Даны рекомендации по учету доходов и расходов, порядку исчисления и уплаты налога и авансовых платежей, приведены правила определения налоговой базы, содержатся сведения о налоговых (отчетных) периодах для различных организаций, рассмотрены другие темы, связанные с деятельностью организации. Подробно проанализирован порядок учета отдельных видов расходов: процентов по долговым обязательствам, расходов на оплату труда, командировочных расходов, представительских расходов, расходов на рекламу, на создание резервов и других видов затрат.

Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование

Содержит подробное описание порядка исчисления и уплаты страховых взносов, конкретные примеры по их расчету и уплате, практические ситуации, образцы заполнения отчетности и других документов. Из пособия специалисты узнают: кто является плательщиком страховых взносов, какие вознаграждения облагаются взносами, как формируется база по страховым взносам, как рассчитывать и уплачивать страховые взносы с различных выплат физическим лицам. Также рассказано, как исчисляют и уплачивают страховые взносы индивидуальные предприниматели, адвокаты и частнопрактикующие нотариусы.

Практическое пособие по НДФЛ

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты НДФЛ: кто является плательщиком НДФЛ; зачем и как нужно определять наличие у физического лица статуса налогового резидента РФ; в каком порядке следует исчислять налоговую базу при получении денежного, натурального дохода, а также дохода в виде материальной выгоды; на какую дату налоговая база признается сформированной для целей исчисления и уплаты с нее налога, по каким ставкам облагаются полученные доходы; каков порядок применения налоговых вычетов.

Практическое пособие по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Содержит информацию о страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В пособии дана информация о том, кто является плательщиком страховых взносов, как определять тарифы взносов, как исчислять и уплачивать взносы, в какие сроки и куда представлять отчетность и др. Подробно рассмотрены ситуации по уплате взносов с различных выплат работникам (заработной платы, премий, пособий, командировочных и т.д.).

Смотрите так же:  Как написать заявление о расторжении договора с интернетом

Практическое пособие по налогу на имущество организаций

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Подробно рассмотрено, кто является плательщиком налога на имущество, какое имущество облагается налогом, а какое — нет, как рассчитать налоговую базу и определить налоговую ставку, какие существуют льготы по налогу. Проанализирован порядок исчисления и уплаты налога с учетом авансовых платежей, а также возможного применения льгот. Детально рассмотрены вопросы налогообложения имущества отдельных организаций, в т.ч. иностранных, участников договоров о совместной деятельности, а также организаций, имеющих обособленные подразделения.

Практическое пособие по УСН

Содержит информацию по упрощенной системе налогообложения. Пособие будет интересно как для тех, кто уже работает на «упрощенке», так и для тех, кто только собирается ее применять. Даны ответы на вопросы, кто вправе применять УСН, какие налоги нужно платить, а какие не нужно, кому надо вести бухучет, как исчислить сумму налога и авансовых платежей по нему, как заполняется книга учета доходов и расходов, как заполнять декларацию. Например, в пособии есть вся необходимая информация о порядке учета расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов, расходов по оплате коммунальных платежей сторонами договора аренды, расходов на оплату труда, расходов на рекламу.

Практическое пособие по ЕНВД

Содержит подробную информацию об уплате ЕНВД при ведении тех видов предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на эту систему налогообложения. По каждому виду деятельности описан порядок исчисления налога, приведены сложные и спорные моменты, даны практические рекомендации. Включена информация об учете хозяйственных операций при ЕНВД, о налоговом периоде и ставках, сроках уплаты налога и представления декларации по ЕНВД. Подробно описана процедура постановки на налоговый учет налогоплательщика ЕНВД и снятия его с учета.

Практическое пособие по заполнению отчета о целевом использовании средств

Содержит информацию о порядке заполнения общеустановленной (полной) и упрощенной форм отчета о целевом использовании средств, приведены примеры и образцы заполнения отчета. Пособие адресовано бухгалтерам некоммерческих организаций.

Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности — 2015

Содержит необходимую информацию по подготовке бухгалтерской отчетности за 2015 г. Подробно рассмотрен порядок формирования показателей отчетности коммерческих организаций. С помощью раздела «Взаимоувязка показателей» можно проверить, правильно ли сформирована отчетность. Заполнение каждой строки отчетности проиллюстрировано конкретным числовым примером с пояснениями и расчетами. Пособие подготовлено с учетом изменений законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности.

В «Путеводитель по налогам» также включены практические пособия по годовой бухгалтерской отчетности за 2012-2014 гг.

Практические пособия

«Путеводитель по налогам» включает практические пособия:

Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов

Содержит информацию о порядке уплаты и взыскания налогов, пеней и штрафов, официальные разъяснения и судебную практику по спорным вопросам взыскания, образцы заявлений, необходимых при взаимодействии с налоговыми органами, примеры-зарисовки. В пособии приведены рекомендации по оспариванию действий налоговых органов при взыскании налоговых платежей.

Освещены также проблемы применения обеспечительных мер: приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика, арест имущества организации. Отдельная глава посвящена судебному порядку взыскания недоимки, пеней и штрафов.

Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)

Содержит пошаговый порядок действий по зачету и возврату налогов, разъяснение спорных ситуаций при зачете и возврате налоговых платежей, образцы заявлений, необходимых при взаимодействии с налоговыми органами. Подробно рассмотрены вопросы выплаты налоговыми органами процентов за нарушение установленного порядка зачета или возврата налогов.

Для наглядности порядок зачета и возврата излишне уплаченных (излишне взысканных) налогов, пеней и штрафов представлен в схемах.

Практическое пособие по налоговым проверкам

Содержит три тематические части: камеральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки и общие вопросы налоговых проверок. В пособие включены наглядные схемы налоговых проверок, а также образцы составления различных документов, используемых в ходе налоговых проверок. Материалы помогут разобраться в самом процессе налоговой проверки, узнать свои права и обязанности на различных стадиях проверок.

Практическое пособие по НДС

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты НДС: как правильно исчислить сумму НДС, когда сумму «входного» НДС принять к вычету, а когда ее следует включать в стоимость товаров (работ, услуг), как оформить счет-фактуру (в том числе корректировочный), внести изменения в книгу покупок и книгу продаж, заполнить декларацию и другие вопросы. Подробно разъясняется порядок налогообложения при экспорте и импорте товаров, в случае получения аванса, при уступке денежного требования. Детально освещены вопросы уплаты НДС при расчетах с использованием векселей, при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), возврате товаров и других операциях.

Практическое пособие по налогу на прибыль

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты налога на прибыль. Даны рекомендации по учету доходов и расходов, порядку исчисления и уплаты налога и авансовых платежей, приведены правила определения налоговой базы, содержатся сведения о налоговых (отчетных) периодах для различных организаций, рассмотрены другие темы, связанные с деятельностью организации. Подробно проанализирован порядок учета отдельных видов расходов: процентов по долговым обязательствам, расходов на оплату труда, командировочных расходов, представительских расходов, расходов на рекламу, на создание резервов и других видов затрат.

Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование

Содержит подробное описание порядка исчисления и уплаты страховых взносов, конкретные примеры по их расчету и уплате, практические ситуации, образцы заполнения отчетности и других документов. Из пособия специалисты узнают: кто является плательщиком страховых взносов, какие вознаграждения облагаются взносами, как формируется база по страховым взносам, как рассчитывать и уплачивать страховые взносы с различных выплат физическим лицам. Также рассказано, как исчисляют и уплачивают страховые взносы индивидуальные предприниматели, адвокаты и частнопрактикующие нотариусы.

Смотрите так же:  Судебные приставы привокзального района тулы телефон

Практическое пособие по НДФЛ

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты НДФЛ: кто является плательщиком НДФЛ; зачем и как нужно определять наличие у физического лица статуса налогового резидента РФ; в каком порядке следует исчислять налоговую базу при получении денежного, натурального дохода, а также дохода в виде материальной выгоды; на какую дату налоговая база признается сформированной для целей исчисления и уплаты с нее налога, по каким ставкам облагаются полученные доходы; каков порядок применения налоговых вычетов.

Практическое пособие по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Содержит информацию о страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В пособии дана информация о том, кто является плательщиком страховых взносов, как определять тарифы взносов, как исчислять и уплачивать взносы, в какие сроки и куда представлять отчетность и др. Подробно рассмотрены ситуации по уплате взносов с различных выплат работникам (заработной платы, премий, пособий, командировочных и т.д.).

Практическое пособие по налогу на имущество организаций

Содержит информацию о порядке исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Подробно рассмотрено, кто является плательщиком налога на имущество, какое имущество облагается налогом, а какое — нет, как рассчитать налоговую базу и определить налоговую ставку, какие существуют льготы по налогу. Проанализирован порядок исчисления и уплаты налога с учетом авансовых платежей, а также возможного применения льгот. Детально рассмотрены вопросы налогообложения имущества отдельных организаций, в т.ч. иностранных, участников договоров о совместной деятельности, а также организаций, имеющих обособленные подразделения.

Практическое пособие по УСН

Содержит информацию по упрощенной системе налогообложения. Пособие будет интересно как для тех, кто уже работает на «упрощенке», так и для тех, кто только собирается ее применять. Даны ответы на вопросы, кто вправе применять УСН, какие налоги нужно платить, а какие не нужно, кому надо вести бухучет, как исчислить сумму налога и авансовых платежей по нему, как заполняется книга учета доходов и расходов, как заполнять декларацию. Например, в пособии есть вся необходимая информация о порядке учета расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов, расходов по оплате коммунальных платежей сторонами договора аренды, расходов на оплату труда, расходов на рекламу.

Практическое пособие по ЕНВД

Содержит подробную информацию об уплате ЕНВД при ведении тех видов предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на эту систему налогообложения. По каждому виду деятельности описан порядок исчисления налога, приведены сложные и спорные моменты, даны практические рекомендации. Включена информация об учете хозяйственных операций при ЕНВД, о налоговом периоде и ставках, сроках уплаты налога и представления декларации по ЕНВД. Подробно описана процедура постановки на налоговый учет налогоплательщика ЕНВД и снятия его с учета.

Практическое пособие по заполнению отчета о целевом использовании средств

Содержит информацию о порядке заполнения общеустановленной (полной) и упрощенной форм отчета о целевом использовании средств, приведены примеры и образцы заполнения отчета. Пособие адресовано бухгалтерам некоммерческих организаций.

Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности — 2015

Содержит необходимую информацию по подготовке бухгалтерской отчетности за 2015 г. Подробно рассмотрен порядок формирования показателей отчетности коммерческих организаций. С помощью раздела «Взаимоувязка показателей» можно проверить, правильно ли сформирована отчетность. Заполнение каждой строки отчетности проиллюстрировано конкретным числовым примером с пояснениями и расчетами. Пособие подготовлено с учетом изменений законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности.

В «Путеводитель по налогам» также включены практические пособия по годовой бухгалтерской отчетности за 2012-2014 гг.

Новое практическое пособие в «Путеводителе по налогам» системы КонсультантПлюс – по налогу на имущество организаций

Москва, 13 января 2009 г.

В январе в информационном банке «Путеводитель по налогам» появилось новое практическое пособие — по налогу на имущество организаций. Пособие поможет разобраться в различных вопросах, возникающих при исчислении и уплате этого налога. В новом практическом пособии рассмотрено:

  • кто является плательщиком налога на имущество,
  • какое имущество облагается налогом,
  • как рассчитать налоговую базу и определить налоговую ставку,
  • какие существуют льготы по налогу.

Проанализирован порядок исчисления и уплаты налога с учетом авансовых платежей, а также возможного применения льгот. Детально рассмотрены вопросы налогообложения имущества организаций, в т.ч. иностранных организаций, участников договоров о совместной деятельности, а также организаций, имеющих обособленные подразделения.

Приведены конкретные примеры исчисления налога в распространенных ситуациях, с которыми специалисты сталкиваются на практике. Например, пошагово описаны действия по исчислению налога при передаче имущества в аренду или в качестве вклада в договор простого товарищества, выбытия имущества при его реализации или реорганизации налогоплательщика, в случае, если объекты недвижимого имущества расположены в разных субъектах РФ.

Кроме того, в пособии представлены рекомендации по заполнению налоговой декларации по налогу на имущество, рассмотрены порядок и сроки ее представления в налоговые органы. Для наглядности приведен образец заполнения налоговой декларации.

Практическое пособие по налогу на имущество организаций — еще один материал, подготовленный экспертами КонсультантПлюс. Так как налог на имущество организаций является региональным налогом, то при подготовке пособия учитывались положения не только Налогового кодекса РФ, но и законов субъектов РФ. Также авторы проанализировали и отразили в пособии позиции контролирующих органов (Минфина и ФНС России) и судебную практику по этому налогу. При необходимости по ссылкам можно перейти в полные тексты этих документов для более детального изучения.

Пособие вошло в информационный банк «Путеводитель по налогам» — специальный аналитический материал в системе КонсультантПлюс, в котором обобщена и доступно изложена вся имеющаяся информация по основным налогам и взносам: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, ЕСН, УСН, ЕНВД, взносам в ФСС РФ и ПФР, а также по годовой бухгалтерской отчетности.

«Путеводитель по налогам» содержит практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций по налогам. В пособиях приведены конкретные рекомендации по расчету и уплате платежа, числовые примеры, бухгалтерские проводки, образцы заполнения документов. В энциклопедиях представлены практически все спорные ситуации, по которым кратко изложены все существующие точки зрения и приводятся ссылки на обосновывающие документы.

Смотрите так же:  Возврат денег за товар в мтс

Дополнительную информацию о специальных аналитических материалах можно получить, обратившись в информационный центр Сети КонсультантПлюс.

Путеводители бухгалтеру

Путеводитель по налогам

Содержит практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций по налогам и взносам, бухотчетности, налоговым проверкам и другим вопросам части I НК РФ:

  • Практическое пособие по НДС;
  • Энциклопедия спорных ситуаций по НДС;
  • Практическое пособие по налогу на прибыль;
  • Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль;
  • Практическое пособие по бухгалтерской отчетности

и другие материалы.

Путеводитель по сделкам

Содержит информацию по учету и налогообложению сделок, проводки, а также типовые формы договоров:

и другие сделки.

Путеводитель по кадровым вопросам

Содержит информацию по вопросам взаимоотношений работодателя и работника: от приема на работу до увольнения. Представлены все необходимые формы документов и образцы их заполнения с конкретными формулировками:

  • Прием на работу;
  • Штатное расписание;
  • Рабочее время;
  • Заработная плата

Новое практическое пособие в «Путеводителе по налогам» системы КонсультантПлюс теперь по УСН

Москва, 2 июня 2008 г.

Информационный банк «Путеводитель по налогам» – это новый инструмент в системе КонсультантПлюс, который помогает разбираться в информации и быстро находить ответы на налоговые вопросы. В банк включаются практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций, в которых подробно описываются налоги и рассматриваются проблемные ситуации по ним.

В июне в «Путеводителе по налогам» появится новое практическое пособие – по упрощенной системе налогообложения (УСН). В пособии детально рассматривается порядок исчисления и уплаты единого налога при УСН. В частности, в пособии специалисты найдут ответы на следующие вопросы:

  • кто вправе применять УСН;
  • какие налоги нужно платить, а какие – нет;
  • надо ли вести бухучет;
  • как исчислить сумму налога и авансовых платежей по нему;
  • как заполняется книга учета доходов и расходов;
  • как заполнять декларацию.

Детально рассмотрены ситуации, с которыми специалисты часто сталкиваются на практике. Даются подробные рекомендации, как поступить в том или ином случае. Например, в пособии есть вся информация о расходах на основные средства и нематериальные активы, об учете коммунальных платежей сторонами арендного договора, о расходах на рекламу. На конкретном примере подробно описан порядок заполнения и представления декларации по налогу при УСН.

Практическое пособие по УСН, как и другие пособия в «Путеводителе по налогам», написано понятным языком и содержит:

  • практические примеры с расчетом налога для каждой ситуации;
  • ссылки на правовые акты, письма ведомств (Минфина и ФНС России, профильных ведомств) и судебную практику.

Пособие обновляется ежемесячно, с учетом изменений законодательства и судебной практики, новых разъяснений контролирующих органов. При этом в нем сохраняются важные сведения за прошедшие периоды. Узнать о последних изменениях в пособии можно с помощью специального ежемесячного обзора.

Авторами практического пособия являются эксперты КонсультантПлюс, профессионалы с большим опытом практической работы. В ходе подготовки пособия они проводят тщательный анализ всех имеющихся и новых документов по налогам. Помимо Налогового кодекса РФ изучаются и другие правовые акты, в том числе письма Минфина РФ, ФНС России, а также судебные решения, консультации и материалы прессы.

В результате работы экспертов КонсультантПлюс в новом практическом пособии в одном месте собрана и представлена в удобной форме необходимая информация по УСН.

Новое практическое пособие в «Путеводителе по налогам» системы КонсультантПлюс – по промежуточной бухгалтерской отчетности

Москва, 16 марта 2009 г.

В информационном банке «Путеводитель по налогам» системы КонсультантПлюс появилось «Практическое пособие по промежуточной бухгалтерской отчетности-2009». Новое пособие поможет специалистам детально разобраться в составлении промежуточной отчетности (квартальной, полугодовой, за 9 месяцев), подготовить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках с учетом последних изменений в законодательстве.

При подготовке промежуточной бухгалтерской отчетности организациям необходимо заполнить лишь две бухгалтерские формы – Бухгалтерский баланс (форма N 1) и Отчет о прибылях и убытках (форма N 2). Их заполнение в промежуточной отчетности имеет ряд особенностей по сравнению с годовой, что и отражено в новом пособии «Путеводителя по налогам».

Новое практическое пособие – это, по сути, пошаговая инструкция по подготовке бухгалтерской отчетности. В материале специалисты найдут подробную информацию о том, как заполнять бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в 2009 году, для наглядности приводятся конкретные примеры. Специальный раздел «Взаимоувязка показателей» поможет проверить правильность заполненных форм. Также в пособии рассмотрены требования, которым должна удовлетворять бухгалтерская отчетность, и сроки ее представления по итогам отчетных периодов, ответственность за нарушение правил ведения бухучета и представления бухгалтерской отчетности. Кроме того, приведена другая важная информация, которая может потребоваться специалисту.

В пособии есть ссылки на правовые акты (законы, положения по бухгалтерскому учету, методические рекомендации и указания и т.д.), письма Минфина РФ, схемы бухгалтерских проводок в информационном банке «Корреспонденция счетов» системы КонсультантПлюс. По ссылкам можно быстро перейти в полные тексты этих документов для подробного изучения.

Материал будет регулярно обновляться в течение всего года по мере выхода новых нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности.

Практическое пособие по промежуточной бухгалтерской отчетности вошло в информационный банк «Путеводитель по налогам» – специальный аналитический материал в системе КонсультантПлюс, в котором обобщена и доступно изложена вся имеющаяся информация по основным налогам, взносам и бухгалтерской отчетности: НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, ЕНВД, НДФЛ, ЕСН, УСН, страховым взносам в ФСС РФ и ПФР, годовой бухгалтерской отчетности.

Кроме практических пособий «Путеводитель по налогам» содержит энциклопедии спорных ситуаций по налогам. В пособиях приведены конкретные рекомендации по расчету и уплате налогов (сборов), числовые примеры, бухгалтерские проводки, образцы заполнения документов. В энциклопедиях представлены практически все спорные ситуации, по которым кратко изложены все существующие точки зрения и приводятся ссылки на обосновывающие документы.